索引号: | 014276614/2022-00024 | 分类: | 财政、金融、审计/审计 |
发布机构: | 赣榆区政府 | 成文日期: | 2022-10-26 |
信息名称: | 加大内审指导监督 推动内审成果运用 | ||
文号: | 无 | 主题词: | |
内容概述: | |||
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加大内审指导监督 推动内审成果运用
今年以来,赣榆区审计局认真学习贯彻《江苏省内部审计工作规定》、《连云港市内部审计工作规定》和《连云港市审计机关利用内部审计成果管理办法(试行)》,结合工作实际,采取三项工作举措,不断强化对内部审计工作的指导和监督,推动内部审计成果的有效运用。
一是精心谋划。结合工作实际,制定《2022年赣榆区审计机关指导监督内部审计工作计划》,把内部审计指导监督工作纳入2022年度重点推进工作,与审计业务工作同部署、同落实、同检查、同推进。建立与教育、水利、卫生、住建等行业主管部门的协作机制,签订加强系统内部审计工作的合作意见,加强对内部审计成果的合理有效利用。
二是做好汇报。根据全区内审工作统计调查情况,以审计专报形式积极向区委区政府作专题汇报,并引起区领导高度重视。要求全区内审机构要深入贯彻习近平总书记重要讲话指示精神,全面统筹推进省、市关于《内部审计工作规定》的贯彻落实,充分发挥区审计局的指导和监督作用,进一步加强内审工作。
三是深度融合。今年将青口镇、区水利局、金东方公司3家单位作为内审重点指导对象,并定期安排14名内部审计指导员到对口指导单位开展常态化内审指导。在今年开展的部门预算执行审计项目中,将内部审计力量编入审计组,充分利用内审成果,避免重复审计;在其他审计项目中,重点关注被审计单位内审机构建立和工作开展情况,对内部审计已经发现并纠正的问题,不再在审计报告中反映,推动内部审计成果的有效利用。